發(fā)票金額開多了怎么處理_護航財稅

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發(fā)票金額開多了怎么處理

文章關(guān)鍵詞:記賬報稅      更新時間:2019-10-08 15:31:53     編輯作者:護航財稅     閱讀次數(shù):66270    
[導(dǎo)讀]:1、金額或稅額多開或少開,同時購銷雙方未作賬務(wù)處理 這種情況,購貨方可將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回(商品銷售發(fā)票即可退回發(fā)票聯(lián)),由銷貨方重新開正確的發(fā)票,銷售方將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在原存根聯(lián)后面,注明原因. 2、金額、稅額少填,同時一方或雙方已作賬務(wù)處理 這種情況,可由銷貨方按少開的差額,補開一張藍字專用發(fā)票,并在備注欄說明情況,同時對少開的金額應(yīng)進行納稅申報. 3、金額、稅額多填,同時一方或雙方已作賬務(wù)處理 (1)銷貨方已作賬務(wù)處理,而購貨方未作賬務(wù)處理 可由購貨方將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)退回銷貨方、銷貨方憑以作銷貨退回處理,然后重新開具,開票日期填寫重新開具的日期,并重新申報納稅.銷貨方作銷貨退回處理,可憑購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)填開相同的紅字專用發(fā)票,將記賬聯(lián)撕下,作沖減銷項稅金的憑證,紅字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不得取下,將退回的藍字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),粘貼在紅字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)后面,并在上面注明藍字,放在紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點. (2)購銷雙方均已作賬務(wù)處理 可由購貨方比照《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》就其多開的部分差額,可向稅務(wù)機關(guān)申請辦理"銷貨退回折讓"手續(xù),取得紅字發(fā)票,各自沖減銷售金額、銷項稅金和進項金額、進項稅額. 4、票面填寫不符合規(guī)定 如開錯的專用發(fā)票只是票面填寫不符合規(guī)定,并不影響金額和稅額的,無論雙方是否已作賬務(wù)處理,一律采取換票方式,由購貨方將原票退回,銷貨方重新開具符合規(guī)定的專用發(fā)票;開票日期按重新開具的日期填寫,并注明"換票重開"字樣,退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在新開的專用發(fā)票存根聯(lián)后.在填報"發(fā)票使用手冊"時,只填發(fā)票號碼,在銷貨金額或購貨金額欄注明"換票"字樣. 發(fā)票金額比實際支出多時怎樣記賬? 發(fā)票金額大于付款金額,是很常見的事情. 主要有幾種: 1、開票方(收款方)優(yōu)惠,不計零頭,但不愿做返利開紅票手續(xù); 2、報銷人讓開票方故意多開,以便報銷時可以虛報. 賬務(wù)處理時,應(yīng)該按實際付款金額入賬,發(fā)票金額大于付款金額的,不受影響.發(fā)票金額小于付款金額的,應(yīng)該補足發(fā)票. 從管理上講,應(yīng)該嚴格審核采購項目金額,杜絕上面所講的第二種情況發(fā)生. 《國家稅務(wù)總局關(guān)于平銷行為征收增值稅問題的通知》規(guī)定: 1、凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計算應(yīng)沖減的進項稅金,并從其取得返還資金當期的進項稅金中予以沖減.應(yīng)沖減的進項稅金計算公式如下: 當期應(yīng)沖減進項稅金=當期取得的返還資金X所購貨物適用的增值稅稅率 2、普通發(fā)票,做營業(yè)外收入,交所得稅

1、金額或稅額多開或少開,同時購銷雙方未作賬務(wù)處理

這種情況,購貨方可將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回(商品銷售發(fā)票即可退回發(fā)票聯(lián)),由銷貨方重新開正確的發(fā)票,銷售方將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在原存根聯(lián)后面,注明原因.

2、金額、稅額少填,同時一方或雙方已作賬務(wù)處理

這種情況,可由銷貨方按少開的差額,補開一張藍字專用發(fā)票,并在備注欄說明情況,同時對少開的金額應(yīng)進行納稅申報.

3、金額、稅額多填,同時一方或雙方已作賬務(wù)處理

(1)銷貨方已作賬務(wù)處理,而購貨方未作賬務(wù)處理

可由購貨方將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)退回銷貨方、銷貨方憑以作銷貨退回處理,然后重新開具,開票日期填寫重新開具的日期,并重新申報納稅.銷貨方作銷貨退回處理,可憑購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)填開相同的紅字專用發(fā)票,將記賬聯(lián)撕下,作沖減銷項稅金的憑證,紅字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不得取下,將退回的藍字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),粘貼在紅字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)后面,并在上面注明藍字,放在紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點.

(2)購銷雙方均已作賬務(wù)處理

可由購貨方比照《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》就其多開的部分差額,可向稅務(wù)機關(guān)申請辦理"銷貨退回折讓"手續(xù),取得紅字發(fā)票,各自沖減銷售金額、銷項稅金和進項金額、進項稅額.

4、票面填寫不符合規(guī)定

如開錯的專用發(fā)票只是票面填寫不符合規(guī)定,并不影響金額和稅額的,無論雙方是否已作賬務(wù)處理,一律采取換票方式,由購貨方將原票退回,銷貨方重新開具符合規(guī)定的專用發(fā)票;開票日期按重新開具的日期填寫,并注明"換票重開"字樣,退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在新開的專用發(fā)票存根聯(lián)后.在填報"發(fā)票使用手冊"時,只填發(fā)票號碼,在銷貨金額或購貨金額欄注明"換票"字樣.


發(fā)票金額比實際支出多時怎樣記賬?

發(fā)票金額大于付款金額,是很常見的事情.

主要有幾種:

1、開票方(收款方)優(yōu)惠,不計零頭,但不愿做返利開紅票手續(xù);

2、報銷人讓開票方故意多開,以便報銷時可以虛報.

賬務(wù)處理時,應(yīng)該按實際付款金額入賬,發(fā)票金額大于付款金額的,不受影響.發(fā)票金額小于付款金額的,應(yīng)該補足發(fā)票.

從管理上講,應(yīng)該嚴格審核采購項目金額,杜絕上面所講的第二種情況發(fā)生.

《國家稅務(wù)總局關(guān)于平銷行為征收增值稅問題的通知》規(guī)定:

1、凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計算應(yīng)沖減的進項稅金,并從其取得返還資金當期的進項稅金中予以沖減.應(yīng)沖減的進項稅金計算公式如下:

當期應(yīng)沖減進項稅金=當期取得的返還資金X所購貨物適用的增值稅稅率

2、普通發(fā)票,做營業(yè)外收入,交所得稅 (來源網(wǎng)絡(luò))

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